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廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年度部門預(yù)算

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年度部門預(yù)算

時(shí)間:2024-2-29

目  錄

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

第二部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱,始建于1959年,其前身為中國科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所,2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國有科技型企業(yè)。多年來,主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。建所50多年來,共完成國家、省級(jí)科研項(xiàng)目180多項(xiàng)。其中獲得國家、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。轉(zhuǎn)制后,我所轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制,實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作,逐步形成了集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

所內(nèi)設(shè)有科研開發(fā)室、吹塑廠,綜合辦公室、物業(yè)部,財(cái)務(wù)室等部門。


第二部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位總收入113.34萬元,總支出113.34萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加??傊С鲚^上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入113.34萬元;支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出113.34萬元。

二、單位收入總體情況說明

我單位總收入113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。收入主要包括:本年收入113.34萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。

三、單位支出總體情況說明

我單位總支出113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。支出主要包括:基本支出113.34萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

我單位財(cái)政撥款總收入113.34萬元,總支出113.34萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財(cái)政撥款總收入較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。財(cái)政撥款總支出較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括本級(jí)財(cái)政撥款收入113.34萬元;支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出113.34萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算支出共113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為:

208類社會(huì)保障和就業(yè)支出113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%。其中:

2080502事業(yè)單位離退休113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算基本支出共113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。具體情況為:

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.34萬元,較上年增加25.72萬元,增長(zhǎng)29.36%。其中:

30301離休費(fèi)15.12萬元,較上年增加1.96萬元,增長(zhǎng)14.86%;

30302退休費(fèi)91.73萬元,較上年增加23.97萬元,增長(zhǎng)35.37%;

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.50萬元,較上年減少0.20萬元,下降2.99%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,同口徑比2023年增加0萬元,增長(zhǎng)0,具體如下:

1.因公出國(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平,其中:

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額0萬元,與上年持平。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元???jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外)。

第三部分:名詞解釋

一、收入科目

一般公共預(yù)算撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件:

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